為有效強化內(nèi)部財務審計工作,深化財務監(jiān)督管理,汽服公司財務審計處以“企業(yè)管理規(guī)范年”活動為契機,緊緊圍繞企業(yè)當前生產(chǎn)經(jīng)營活動要求,按計劃適時推進各項財務管理工作。從4月14日起利用十天時間,組織相關(guān)財務人員對權(quán)屬八家單位1—3月份財務收支和經(jīng)濟效益情況作內(nèi)部專項審計。
此次內(nèi)部審計及時查找出了一些單位在財務管理方面仍存在的不足和漏洞,遏制了財務收支管理中的不規(guī)范現(xiàn)象,保障了企業(yè)收支的合理合法。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,財務審計處以書面形式及時通知各單位作限期整改,一方面規(guī)范各基層單位的財務管理工作,另一方面還原了各單位當期真實的財務狀況,為公司決策層下一步工作提供可靠的財務信息資料。
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